关于攀枝花市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告(书面)
来源:攀枝花市财政局 发布时间:2012-06-01 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
关于攀枝花市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告
—2012年1月4日在攀枝花市第九届人民代表大会第一次会议上
市财政局局长 刘元海
各位代表:
我受市人民政府委托,向大会作攀枝花市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告,请予审查,并请政协委员和其他列席人员提出意见。
一、关于2011年财政预算执行情况
2011年,在市委的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市上下深入贯彻落实科学发展观,按照“抢抓机遇、加快发展”的工作基调,认真落实市八届人大六次会议决议,攻坚克难、主动作为,预算执行情况良好,地方财政收入和支出分别突破70亿元、110亿元大关,财政收支规模再上新台阶。
(一)全市财政预算执行情况
2011年,全市全口径财政收入预计实现1,243,607万元,其中按照现行财政体制规定属于中央、省级收入542,332万元。全市地方财政收入预计完成701,275万元,占调整预算的100.8%,增长24.1%。其中:一般预算收入完成486,515万元,占调整预算的101.5%,增长25.4%;基金收入214,410万元,占调整预算的99.2%,增长21.1%;国有资本经营预算收入350万元,占调整预算的100%。按财政部规定口径计算,全市财政经常性收入增长15.7%。
2011年,全市地方财政支出预计实现1,112,959万元,占调整预算的99.2%,增长17.9%。其中:一般预算支出879,856万元,占调整预算的99.2%,增长17.2%;基金支出232,753万元,占调整预算的99.4%,增长20.2%;国有资本经营预算支出350万元,占调整预算的100%。
(二)市本级财政预算执行情况
2011年,市本级地方财政收入预计完成346,150万元,占调整预算的100.1%,增长18%。其中:一般预算收入完成226,000万元,占调整预算的100.2%,增长24.8%;基金收入119,800万元,占调整预算的100%,增长6.6%;国有资本经营预算收入350万元,占调整预算的100%。按财政部规定口径计算,市本级财政经常性收入增长5.4%。
2011年,市本级地方财政支出预计实现497,940万元,占调整预算的98.8%,增长20.5%。其中:一般预算支出377,656万元,占调整预算的98.7%,增长21.1%;基金支出119,934万元,占调整预算的99.2%,增长18.3%;国有资本经营预算支出350万元,占调整预算的100%。
(三)全市和市本级预算收支平衡情况
1.全市预算收支平衡情况
2011年全市财政收支试算平衡情况是:地方财政收入701,275万元,加上级补助和上年结余收入423,422万元,收入总计1,124,697万元。收入总计减去当年财政支出1,112,959万元、上解上级支出3,238万元后,年终滚存结余8,500万元,实现了收支滚动平衡的目标。
2.市本级预算收支平衡情况
2011年市本级财政收支试算平衡情况是:地方财政收入346,150万元,加上级补助、下级上解和上年结余收入426,441万元,收入总计772,591万元。收入总计减去当年财政支出497,940万元、补助下级和上解上级支出268,494万元后,年终滚存结余6,157万元,实现了收支滚动平衡目标。
全市和市本级预算执行数据,在决算编制汇总和结算事项办理完毕后,将会有些变化,届时再向市人大常委会报告。
(四)法定支出执行情况
2011年,全市农业、教育、科技等法定支出增幅均高于财政经常性收入增幅。其中:农林水事务支出完成79,435万元,增长22.9%,高于财政经常性收入增幅7.2个百分点;教育支出完成154,436万元,增长31.6%,高于财政经常性收入增幅15.9个百分点;科学技术支出完成9,166万元,增长22.7%,高于财政经常性收入增幅7个百分点。
(五)市对县(区)财政转移支付情况
2011年,市财政下达县(区)转移支付补助252,156万元,其中:返还性补助22,280万元,一般性转移支付65,460万元,专项转移支付164,416万元。主要用于县区的基础设施建设、社会保障与就业、医疗卫生、教科文体等民生方面的保障,促进基本公共服务均等化。
二、关于2011年的财政工作
2011年是实施“十二五”规划的开局之年,各级财政围绕全市的中心工作,继续实施积极的财政政策,着力推动全市经济加快发展,全力促进社会和谐稳定,财政工作取得了新的成效。
(一)充分发挥职能,促进经济平稳较快发展
全力争取上级支持。认真研究中央、省级财政的各项投入政策,有针对性的做好项目的前期工作,及时向上汇报攀枝花的特殊困难因素,努力争取各方面的支持,全年共获得上级转移支付补助301,256万元,增长23.8%。特别是在争取均衡性转移支付方面,取得了重大突破,全市共争取均衡性转移支付29,224万元,比上年增加12,679万元,增长76.6%。
保持政府投资力度。采取加大财政投入、争取地方政府债券、利用国际金融机构贷款、创新政府融资方式等措施,多渠道筹集资金342,000万元,重点支持交通、城市、水利等重大基础设施建设和经济适用房、廉租住房、公共租赁住房等保障性住房建设,确保了全市固定资产投资持续合理的增长。
促进产业优化升级。通过整合各类工业发展资金、兑现企业优惠政策等措施,集中资金110,940万元,支持企业自主创新、技术改造,促进钒钛、机械制造、新能源等新兴产业的发展,做大做强园区经济。安排旅游发展和服务业引导资金8,600万元,强力推动旅游度假基地建设,支持举办欢乐阳光节等一系列旅游节庆活动,实现第三产业的加快发展。继续加大对中小企业支撑平台的投入,做大做强金鼎担保公司,其注册资本金已达4亿元,增强了公司的担保能力,缓解了中小企业的融资困难。
加大“三农”投入。全市财政共投入资金79,435万元,着力支持水利、高标准农田、农村道路、生态环境等基础设施建设,大力推进农业产业化经营、现代农业发展和新农村建设,全力支持抗灾救灾、连片扶贫开发和民族地区经济发展。深入推进“一事一议”财政奖补试点工作,各级财政安排的“一事一议”财政奖补资金3,457万元,农民人均奖补标准达到65元,切实改善了农村的生产生活条件。
(二)着力保障民生,提高基本公共服务水平
深入实施民生工程。建立健全“政府主导、社会投入、共同负担、相互协调”的民生工程资金保障机制,全市共筹集“十大民生工程”资金268,730万元,比上年增长19.8%。主要投向群众关注的就业促进、扶贫解困、百姓安居等十个方面,确保了民生支出的需要。
支持教育优先发展。全市教育支出完成154,436万元,重点支持中小学“校安工程”建设,开展高等院校债务化解工作,落实中职学校免学费和国家助学金政策,实施藏区“9 3”免费职业教育,促进了全市教育的均衡发展。
增加社会保障投入。全市社会保障和就业支出完成137,683万元,重点支持扩大新型农村养老保险范围,启动城镇社会居民养老保险试点工作,提高企业退休人员养老金发放标准,基本实现了城乡低保对象应保尽保。全市医疗卫生支出完成58,373万元,主要用于推进医药卫生体制改革,提高新型农村合作医疗和城镇居民基本医疗保险补助标准,建立基本药物制度,落实基层医疗卫生机构经费补偿及村医补助政策,促进基本公共卫生服务均等化。
支持社会事业发展。全市科技支出完成9,166万元,重点支持资源综合利用、钒钛新技术和新产品开发及科技人才培养。全市文化体育与传媒支出11,684万元,主要保障基层文化站点建设、农村公益电影放映、专业文艺演出、群众性文体活动、广播电视村村通、市第六届运动会和全国少数民族运动会备战等各项工作的开展。同时,还积极支持了计划生育、社会治安、档案、社会科学等其他事业的发展。
兑现各项分配政策。落实个人所得税改革政策,兑现农资综合直补等各项涉农补贴11,273万元,建立社会救助保障标准与物价上涨挂钩的联动机制,实施其他事业单位绩效工资改革,增加了城乡居民收入。
(三)加强财政管理,全面提升政府理财水平
完善财政体制。调整市对县区的激励约束考核办法,建立市对困难县区和乡镇的一般性转移支付制度,逐步实现公共服务的均等化。继续实施财力下倾,促进县区财政收入快速增长,2011年县区级财政收入增长30.8%,比市级高12.8个百分点,县区自我保障、自求平衡的能力进一步增强。确定了以“全收全留、滚动发展、定额补助”为主要内容的钒钛产业园区新一轮财政管理体制,通过体制补助的形式,大幅度增加对钒钛产业园区的投入,增强了园区自我发展能力。
规范预算管理。积极推进政府预算体系建设,将所有预算外收入全部纳入预算内管理,实现了“收入一个笼子、预算一个盘子、支出一个口子”。完善市级财政预算管理,健全预算管理机制,对部门预算编制程序、编制方法、财政保障标准、预算审查方式进行调整,增强了预算管理的科学性。加强部门基础信息数据库建设,完善公用经费定额体系,为部门预算和政府采购预算的编制奠定了基础。深化非税收入管理改革,完善收入征管方式,加强车辆通行费征管,推行建设项目“一站式”收费管理,提高了征管水平。
强化预算执行。继续推动国库管理改革,完善国库单一账户体系,规范账户的设置,确保财政资金使用安全。加快推进财税库银横向联网,扩大电子缴库凯发网的业务范围,全年通过系统入库金额达到305,500万元。全面推进公务卡改革,各县区均启动了改革试点工作。加强政府采购监管,全年政府采购资金节约率为12.2%,降低了政府采购成本。
加强财政监督。建立健全预算编制、执行、监督相互协调、相互制衡的财政运行机制。深入推进“小金库”专项治理,切实做好“阳光财政”公示,继续开展会计信息质量检查,加大对涉及民生的重大专项资金监督,确保财政资金使用安全。强化政府投资评审,全市共评审各类项目544个,审核资金230,728万元,审减率为12%,节约了财政资金。深入推进财政支出绩效考评,全年实施绩效考评项目21个,评价资金26,458万元,增长169%。
在总结成绩的同时也要看到,全市财政改革发展仍面临不少困难和问题,主要是:财政收支矛盾突出,实现收支平衡的压力巨大;基层财政运行仍然比较困难,推进基本公共服务均等化任务艰巨;部分专项资金使用效益不高,财政监管的力度亟待加强。对于这些问题,我们将认真听取各位代表的意见和建议,采取有效措施,逐步加以解决。
三、关于2012年财政预算草案
2012年是新一届政府的开局之年,编制好财政收支预算,做好各项财政工作,意义重大而深远。
(一)财政经济形势
2012年,全市经济社会发展态势总体良好。省委、省政府确定的“两化”互动和南向发展战略,为攀枝花的发展带来了新的机遇。市委、市政府以“中国钒钛之都、中国阳光花城、四川南向门户”为战略定位,以“打造中国钒钛之都、建设特色经济强市”为战略目标,以“四个倾力打造”为战略重点,这些重大战略的实施,必将推动攀枝花经济社会实现新跨越、再上新台阶。我们在看到全市经济社会加快发展的同时,也要清醒的认识到:一方面,欧元区主权债务危机仍在蔓延,国际国内市场需求不足,给企业生产经营带来了较大的困难。加之,国家将采取一系列结构性减税政策,使地方财政的增收空间十分有限。另一方面,落实国家民生保障政策、推进重大项目建设等,需要财政加大投入,财政刚性支出增长迅猛。因此,2012年全市财政收支矛盾将十分突出,实现收支平衡的压力巨大。
(二)预算草案
2012年,全市预算编制和财政工作的指导思想是:全面贯彻党的十七届六中全会精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,认真落实市第九次党代会精神,紧紧围绕全市的重大战略,狠抓增收节支工作,大力优化支出结构,全力保障重点需要,着力提高财政运行质量,推动全市经济社会的全面发展。
1.全市财政预算草案
全市地方财政收入安排800,285万元,同比增长14.1%,其中:一般预算收入547,035万元,同比增长12.4%;基金收入252,850万元,同比增长17.9%;国有资本经营预算收入400万元,同比增长14.3%。
按现行财政体制计算,全市当年可用财力总额957,285万元。根据《预算法》收支平衡的规定,相应安排支出957,285万元,同比增长12.1%。其中:一般预算支出704,035万元,同比增长10.2%;基金支出252,850万元,同比增长17.9%;国有资本经营预算支出400万元,同比增长14.3%。
2.市本级财政预算草案
市本级地方财政收入安排391,000万元,同比增长13%,其中:一般预算收入249,700万元,同比增长10.5%;基金收入140,900万元,同比增长17.6%;国有资本经营预算收入400万元,同比增长14.3%。按财政部规定口径计算,市本级财政经常性收入增长3.7%。
按现行财政体制计算,市本级地方财政收入391,000万元,加上级补助和下级上解收入179,700万元,收入总计570,700万元。收入总计减去补助下级和上解上级支出88,700万元,市本级当年可用财力总额482,000万元。根据《预算法》收支平衡的规定,相应安排支出482,000万元,同比增长13.3%。其中:一般预算支出336,400万元,同比增长10.2%;基金预算支出145,200万元,同比增长21.2%;国有资本经营预算支出400万元,同比增长14.3%。
2012年,市级财政支出的安排充分体现了“保民生、促发展”的要求,全年用于产业发展、民生保障和基础设施建设等方面的支出330,623万元,占市级支出总额的68.6%;用于行政运转方面的支出151,377万元,占31.4%。市级财力的安排在确保农业、教育、科技、文化、卫生等支出增幅高于市级财政经常性收入增长幅度的基础上,全力保障其他各项重点支出的需要。
市级一般预算支出分科目安排情况是:
农林水事务17,845万元,增长15.7%,主要用于新农村建设、水利建设、农业综合开发、扶贫开发、农业产业化发展、“一事一议”财政奖补、林业生态建设、农业生产救灾、政策性农业保险补助等方面。
教育62,967万元,增长16.7%,主要用于农村义务教育保障机制、中小学“校安工程”建设、藏区“9 3”免费职业教育、民族地区教育发展十年行动计划、家庭困难学生资助和高等教育发展等方面。
科学技术6,335万元,增长12.5%,主要用于支持产业技术研究与开发、高新技术发展、科技支撑平台建设等方面。
文化体育与传媒7,734万元,主要用于支持文化产业发展、农村电影放映、广播电视“村村通”、“农家书屋”建设和运动员培训等方面。
社会保障和就业57,669万元,主要用于城乡居民最低生活保障、优抚对象生活补助、自然灾害救灾救济、城镇居民社会养老保险和新型农村养老保险改革、金保工程和就业再就业补助等方面。
医疗卫生17,618万元,主要用于公立医院改革、新型农村合作医疗补助、城镇居民医疗保险试点、疾病预防控制、基本药物制度、基层医疗卫生服务体系建设、城乡医疗救助和专科医院发展等方面。
节能环保8,122万元,主要用于退耕还林、天然林保护、环境保护和污染治理、重点生态工程建设等方面。
资源勘探电力信息等事务15,307万元,主要用于战略性新兴产业培育、企业技术改造、中小企业发展、重点产业园区建设等方面。
住房保障支出9,031万元,主要用于农村危旧房改造、棚户区改造、廉租住房补助、公共租赁住房建设等方面。
一般公共服务34,806万元,公共安全31,219万元,城乡社区事务24,963万元,交通运输28,597万元,商业服务业等事务2,946万元,国土资源气象等事务3,667万元,其他事务3,374万元,预备费4,200万元。
市级基金预算支出的安排情况是:
市本级对应安排基金支出145,200万元,其中:地方教育附加支出3,400万元,残疾人就业保障金支出1,550万元,新型墙体材料专项基金支出150万元,煤炭价格调节基金支出1,200万元,国有土地出让金安排支出124,000万元,政府住房基金支出800万元,城镇公用事业附加安排支出3,000万元,城市基础设施配套费安排支出4,100万元,车辆通行费安排支出7,000万元。
市级国有资本经营预算的安排情况是:
按照收支平衡和对口安排的原则,相应安排国有资本经营预算支出400万元。
以上市本级财政预算草案,请予审查批准。按照市人大常委会的要求,现将市人大财政经济委员会已审查的市农牧局、市教育局等20个部门的2012年部门预算(草案)提交大会,供代表参阅。
四、关于2012年的财政工作
2012年,各级财政要围绕全市经济社会发展的主要目标任务,充分履行职能,坚定发展信心,确保收支预算的实现。
(一)认真落实积极财政政策
把握国家宏观政策的基本走向,狠抓各项财政政策的落实。一是千方百计筹措建设资金。围绕中央、省级财政的各项投入政策,认真研究做好项目的储备和对接工作,努力争取上级财政的支持。继续做好政府融资工作,创新政府融资方式,加大对重点基础设施和产业化项目的投入,确保投资持续合理增长。二是继续扩大消费需求。实施更加积极的就业政策,推进收入分配制度改革,提高社会保障水平,增加城乡居民收入,充分发挥消费对经济的拉动作用。三是减轻企业和个人负担。及时兑现西部大开发税收优惠和各项结构性减税政策,支持企业发展,促进全市经济结构调整升级。
(二)大力促进特色产业发展
按照“着力夯实第一产业、全面提升第二产业、加快壮大第三产业”的总体思路,整合产业发展、园区发展和环境治理等各类专项资金,支持特色优势产业做大做强,促进全市产业结构的调整和升级。一是支持国家级攀西战略资源创新开发试验区的建设,推动钒钛、钢铁、机械制造、煤化工等产业集群发展,不断提升资源综合利用水平。二是支持国家级高新技术产业开发区的打造,切实增加对钒钛产业园区的投入,增强园区的发展能力。三是支持国家级现代农业示范区的申报,大力发展特色农业,培育壮大特色水果、早春蔬菜、优质烤烟、畜牧水产、林业生物等五大支柱产业,促进农村经济的发展。四是支持省际商贸和物流中心建设,加快“花城新区”的开发,推动重点旅游区建设,促进现代服务业的发展。五是继续加大对金鼎担保公司投入,发挥好财政资金的引导作用和乘数效应,促进民营经济的快速发展。
(三)全面提升公共保障水平
更加注重民生民本投入,切实增强政府公共服务能力。一是加大教育投入,积极落实教育规划发展纲要,确保按可比口径计算的全市各级各类财政性教育支出,占全市财政一般预算支出的比例达到18%,促进教育优先发展。二是加大医疗卫生投入,推进医药卫生体制改革,支持公立医院改革试点,提高新型农村合作医疗筹资标准和农民受益水平,促进基本公共卫生服务均等化。三是加大社会保障投入,积极支持就业和创业工作,扩大养老等各类社会保险覆盖范围,提高保障水平,实现新型农村社会养老保险全覆盖。四是加大保障性住房投入,大力推进廉租住房和公共租赁住房建设、棚户区和农村危房改造,改善城乡居民的居住环境。五是加大文化事业投入,建立健全促进文化发展的财政政策保障机制,促进社会主义文化大发展、大繁荣。六是加大体育、广电、计划生育、城乡环境综合治理等各方面的投入,促进社会事业全面发展。
(四)继续做好增收节支工作
针对当前财税工作的新形势、新任务,坚持做好增收节支工作。一是确保财政收入平稳增长。在落实好各项税费减免政策的基础上,依法加强税收征管,确保应收尽收。同时,深化非税收入管理改革,加大土地出让收入和国有资产收益的征管,努力完成全年的财政收入任务。二是严格控制一般性支出。认真落实厉行节约的有关规定,公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置费实行零增长,切实降低运行成本。三是加强重点项目的支出管理。加大财政投资评审工作力度,坚决避免盲目投资、重复投资和损失浪费,使有限的财政资金发挥出最大的使用效益。
(五)努力提高财政管理绩效
一是建立健全预算编制、执行、评价有机衔接的新机制,提高财政支出绩效。二是完善部门基础信息数据库,加强行政事业单位国有资产管理,将资产配置与政府采购预算有机结合,推动行政事业单位资产配置的科学化和标准化。三是规范乡镇财政机构设置,明确职责任务,加强队伍建设,严格资金监管,切实为“三农”服务。四是强化制度建设,加大监督力度,注重源头治理,构建财政“大监督”工作格局。
各位代表,实现2012年的财政收支预算责任重大、使命光荣。我们要在市委的正确领导下,在市人大、市政协的监督指导下,认真落实本次大会的各项决议,抢抓机遇、加快发展,为攀枝花人民的幸福生活努力奋斗。
谢谢大家!